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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000148/2025 | LIQUIDACAO COM ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE ABRIL DE 2025. | FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 36047587000131 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000147/2025 | LIQUIDACAO COM ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE ABRIL DE 2025. | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 99999999999999 | R$ 10.302,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000001/2025 | 0000001/2025 | 0000146/2025 | LIQUIDACAO COM ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE ABRIL DE 2025. | VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 99999999999999 | R$ 3.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000002/2025 | 0000002/2025 | 0000145/2025 | LIQUIDACAO COM ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE ABRIL DE 2025. | FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO | 36047587000131 | R$ 4.836,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000401/2023 | 0000033/2025 | 0000144/2025 | PAGAMENTO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OBJETIVANDO A MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO, POR MEIO DE LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS E SERVICOS WEB O MES DE MARCO DE 2025. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 10.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000401/2023 | 0000033/2025 | 0000143/2025 | LIQUIDACAO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OBJETIVANDO A MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO, POR MEIO DE LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS E SERVICOS WEB REFERENTE A COPILACAO E CLASSIFICACAO TEMATICA DE 05 ATOS NORMATIVOS. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 180,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000298/2025 | 0000081/2025 | 0000142/2025 | LIQUIDACAO COM DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DETERMINADA DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO/ES | SKALA VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.650.247/0001-04 | R$ 1.672,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000298/2025 | 0000080/2025 | 0000141/2025 | LIQUIDACAO COM DESPESAS DE CONTRATACAO DE EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DETERMINADA DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO/ES | SKALA VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.650.247/0001-04 | R$ 6.618,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000006/2025 | 0000006/2025 | 0000140/2025 | LIQUIDACAO COM DESPESAS DE INSS PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O MES DE MARCO DE 2025. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | R$ 59.079,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000013/2025 | 0000013/2025 | 0000139/2025 | LIQUIDACAO COM DESPESAS DE TAXAS E SERVICOS DA MANUTENCAO DA CONTA Nº 31-5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO PARA O EXERCICIO DE 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0170-07 | R$ 256,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |